5月28日,福建能源石化集团召开2025年审计工作会议。集团党委书记、董事长徐建平出席会议,集团党委委员、副总经理刘强主持会议,省国资委监督处陈萌处长应邀参会。
会议总结了集团2024年审计工作情况,并围绕落地内审体系新规范新要求、组织开展内控体系监督评价、保障三级审计项目监督质量、推进审计整改确保成果转化等四个方面对集团2025年审计重点工作进行了安排部署。来自集团本部及权属企业的贾耸、陈欣、刘建春等3名审计工作者分享了审计工作心得及感悟。
会议发布了《集团内部审计体系方案》,并从全面实施内部审计集中管理、落实审计集中管理配套措施、加强组织领导等三方面解读了《关于加强集团公司内部审计管理的实施意见》。
徐建平在总结讲话中充分肯定了集团审计工作成果,并强调要认真学习贯彻习近平总书记对加强审计工作的重要讲话精神,立足集团审计体制改革,围绕树立正确的内部审计观念、深化风险合规管理、优化资源配置、提升审计人员核心素养等方面,重点突出、有的放矢地对企业经营管理和审计监督工作提出了要求。
徐建平指出,内部审计是企业稳健运营的免疫系统,也是国有企业贯彻国家战略和实现高质量发展的制度性保障。内部审计发挥的独立客观的监督与评价作用,可以促进合规经营,防控重大风险,提升管理效能,确保国有资产安全。集团上下要齐心协力,共同推动内部审计工作提质增效,有效彰显内部审计通过前瞻性风险预警和系统性治理建议,从而提升企业治理能力、提高企业治理体系现代化水平的核心价值,为集团建设可持续发展的世界一流能源化工企业保驾护航。
集团相关部室,在榕权属企业主要负责人、纪委负责人、审计分管领导及内审人员在主会场参加会议;非在榕权属企业主要负责人、纪委负责人、审计分管领导及内审人员在视频分会场参加会议。